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2017年财政预算执行情况与2017年预算草案工作报告

[05-11 21:51:11]   来源:http://www.xxk123.com  工作报告   阅读:8420

导读:疫规划等补助资金8400万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教育总支出2.46亿元,改造校舍,兴建教师周转房,补助困难学生生活,兑现义务教育绩效工资5014万元。五是推进住有所居。拨付资金2500万元,大力支持廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴7326万元,兑付家电下乡、汽车摩托车下乡财政补助1840万元。积极筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设施建设等专项资金9000多万元,拨付农村公益事业“一事一议”以奖代补资金841万元、农村公益性服务“以钱养事”资金1397万元,有力支持了新农村建设。4、注重规范理财,财政监管有了新进展。一是着力规范财政支出管理。针对财政资金拨付手续繁杂的问题,制定了财政支出管理办法,对资金拨付实行“职能归口,一头对外,分级负责,流程规范,信息共享”,为预算单位提供规范高效服务。二是着力规范土地出让金管理。出台土地出让金支出管理办法,对商住用地实行宗地核算,明确支出范围和流程,规范市镇关系,为加强土地出让金管理打下了良好基础。三是着力深化财政改革。市

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疫规划等补助资金8400万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教育总支出2.46亿元,改造校舍,兴建教师周转房,补助困难学生生活,兑现义务教育绩效工资5014万元。五是推进住有所居。拨付资金2500万元,大力支持廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴7326万元,兑付家电下乡、汽车摩托车下乡财政补助1840万元。积极筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设施建设等专项资金9000多万元,拨付农村公益事业“一事一议”以奖代补资金841万元、农村公益性服务“以钱养事”资金1397万元,有力支持了新农村建设。

4、注重规范理财,财政监管有了新进展。一是着力规范财政支出管理。针对财政资金拨付手续繁杂的问题,制定了财政支出管理办法,对资金拨付实行“职能归口,一头对外,分级负责,流程规范,信息共享”,为预算单位提供规范高效服务。二是着力规范土地出让金管理。出台土地出让金支出管理办法,对商住用地实行宗地核算,明确支出范围和流程,规范市镇关系,为加强土地出让金管理打下了良好基础。三是着力深化财政改革。市直157个部门全面编制了较为规范的部门预算;实现国库集中支付资金131293万元,直接支付率达93.6%;完成政府采购支出12606万元,节约资金1574万元;切实加强非税收入管理信息系统建设,严格执行“收缴分离、罚缴分离”。四是着力强化财政监督。积极开展社会团体和国有企业“小金库”专项治理。对25家单位进行常规监督检查,查处违纪违规资金959万元。对30家重点非税收入单位进行清理检查,对强农惠农资金进行了专项检查。五是着力推进政务公开。积极推进财政与编制政务公开工作,共公开财政专项资金47项,金额42700万元。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战:财源结构不优、内生动力不足等问题依然存在,财政收入持续稳定增长压力较大;财政债务包袱较重,政策性增支因素较多,财政保运转的压力很大;园区和重大项目建设所需资金量大,保重点项目支出压力较大,财政收支矛盾较为突出;财政监管和财政队伍建设也需进一步加强。对此,我们将高度重视,认真研究应对措施,确保财政健康平稳运行。

二、20xx年财政预算草案

20xx年财政预算编制的指导思想是:以科学发展观为统领,充分发挥财政职能作用,积极支持经济发展,着力培植税源;强化收入征管,加大争资力度,着力增强财政实力;坚持为民理财,优化支出结构,着力保障和改善民生;深化财政改革,强化财政监管,着力推进财政科学化、精细化管理,促进全市经济社会又好又快发展。

20xx年财政预算编制的原则是:坚持“积极稳妥,稳定增长”的原则,合理安排收入计划,确保财政收入持续稳定增长。坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,优先足额安排政策性工资、津补贴和社会保障支出;加大“三大板块”、新农村建设、招商引资和重点项目建设投入,促进经济发展。坚持“以人为本,为民理财”的原则,优化支出结构,优先安排教育、医疗卫生、公共安全等事关人民群众根本利益的各项支出,促进和谐发展。坚持“讲求效益,量入为出”的原则,提高财政资金效益,确保财政收支平衡。

1、20xx年全市财政预算草案

20xx年全市地方一般预算收入安排68868万元,可比增长20%(省调整分税制财政管理体制后,收入统计口径发生变化)。全市财政总收入预算为97906万元,比上年增长22%。

全市财政支出安排140930万元(含省专项转移支付),可比增长9%。社会保障支出以及农业、教育、科技等政策性支出预算分别按有关规定安排。

全市地方一般预算收入加上税收返还、转移支付以及各项补助收入,减去体制上交和专项结算后,收支相抵,当年略有结余。

2、20xx年市级财政预算草案

20xx年市级一般预算收入(含乡镇留成)安排68868万元,可比增长20%。

市级财政支出安排120930万元,可比增长7.1%。农业、教育、科技等法定支出分别按政策安排。

市级资金来源152566万元,其中地方留成收入(含镇级留成收入)68868万元,中央、省税收返还9143万元,上级转移支付33605万元,专项转移支付补助收入35000万元,其他收入5950万元。

市级资金运用152525万元,其中本级支出120930万元,结算上交11595万元(含调整财政管理体制省级收入上划8063万元),市对乡镇转移支付0万元。

市级资金来源与资金运用相抵,当年结余41万元。

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